什么是审计?与财务部相关的审计部是做什么的?

Audit是inspection and review的缩写,意为检查和审核。

职责:

1,负责公司管理制度和内控制度的推导和维护。

2.相应公司的审计部协助董事会和经理检查和审查内部控制制度的缺陷,衡量运作的有效性和效率,并及时提供改进建议,以确保内部控制制度作为审查和修订的持续有效实施。

3.拟定年度审计计划,进行实际执行,检查公司内部控制制度,并附工作底稿及相关资料,制作审计报告。

4.负责在审计报告中如实揭示检查中发现的内部控制制度缺陷和异常,并对报告进行跟踪,定期做出跟踪报告。

扩展数据

审计师的要求:

1.要求审计人员具备全面的企业管理、财务、投资和法律知识;

2、审计人员需要对企业管理有深刻的理解和实践经验;

2.审计人员熟悉企业运营管理和财务管理,精通企业内控制度和相关业务流程;

4.审核员应具有很强的领导、沟通和协调能力以及强烈的职业意识。

参考数据

百度百科-审计

百度百科-审计岗位职责