银行安全自查报告
时光飞逝,工作已经告一段落。回顾这段时间的工作,我们取得了成绩,也存在问题。这个时候,写一份自查报告是非常必要的。在写之前,可以先参考范文。以下是我收集的银行安全自查报告(一般6篇),仅供参考。让我们看一看。
银行安全自查报告1为认真贯彻落实国家银监局转发的《关于开展银行业金融机构网络安全自查的通知》精神,我行专门召开了以网络安全为主题的会议,起草了网络安全责任制及相关规章制度,由我行科技部门统一管理,各部门负责各自的网络安全工作。严格执行网络安全规定,采取各种措施防止安全事故的发生。总体来看,银行在网络安全方面做得很扎实,取得了很好的效果,近几年没有发现泄密事件。
一、计算机保密信息的管理
今年以来,该行加强组织领导、宣传教育,落实工作责任,加强日常监督检查,抓好涉密计算机管理。用于管理计算机磁介质(软盘、u盘、移动硬盘等。),采取专人单独保管涉密档案,严禁将载有涉密内容的磁介质带到互联网上的计算机上处理、存储、传递文件,形成了良好的安全保密环境。涉密计算机已与互联网及其他公共信息网络实现物理隔离,并按照相关规定落实安全措施。到目前为止,还没有发生一起电脑泄露事故。
二、计算机与网络安全形势
首先是网络安全。银行配备了防病毒软件和网络隔离卡,采取了强密码、数据库存储和备份、移动存储设备管理、数据加密等安全保护措施。,明确了网络安全责任,加强了网络安全工作。
二是在日常管理中,切实做好内网、外网、应用软件的“五层管理”,确保“涉密计算机不上网,上网计算机不涉密”,严格按照要求办理光盘、硬盘、u盘、移动硬盘的管理、维护和销毁。
重点排查“三大安全”;
一是硬件安全,包括防雷、防火、防盗、电源连接;
二是网络安全,包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、上网行为管理等。
第三,应用安全,包括邮件系统、资源管理、软件管理等。
三、硬件设备使用合理,软件设置规范,设备运行状况良好。
我行各终端均已安装杀毒软件,系统相关设备应用已实现标准化。硬件设备使用符合国家相关产品质量安全规定,机组硬件运行环境符合要求,打印机配件、色带架等基础设备为原装产品。防雷接地线正常,有缺陷的防雷插座已更换,防雷设备基本稳定,无雷击事故;UPS基本正常工作。网站系统安全有效,不存在任何安全隐患。
第四,通讯设备运行正常。
我们的网络系统结构和配置合理,符合相关安全规定;网络中使用的各种硬件设备、软件和网络接口都是通过安全检查鉴定后才投入使用的,自安装以来基本运行正常。
五、严格管理,规范设备维护
我行对计算机及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面,一是坚持“以制度管人”。二是加强信息安全教育,提高员工计算机技能。同时在行业内开展了网络安全知识的宣传,使全体员工认识到计算机安全防护是“三防一保”工作的有机组成部分。而且,在新形势下,计算机犯罪将成为安全工作的重要组成部分。在设备维护方面,专门设置了网络设备故障登记簿和计算机维护维修表,对设备故障和维护进行登记,并及时处理。对于外来维修人员,要求有相关人员陪同,并对其身份和处理情况进行登记,规范设备的维护和管理。
六、安全教育
为确保我行网络安全有效运行,减少病毒入侵,我行进行了网络安全和系统安全培训。在此期间,我们对实际工作中遇到的计算机相关问题进行了详细的咨询,得到了满意的答复。
自查存在的问题及整改意见:
我们在管理过程中发现了一些薄弱环节,今后将在以下几个方面进行改进。
(一)对于线路不齐、暴露的,立即限期整改线路,并做好防鼠和防火安全工作。
(二)加强设备维护,及时更换和维修故障设备。
(3)自查中发现个别人员计算机安全意识不强。
在今后的工作中,我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能培训,让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防和技防结合,做好单位的网络安全工作。
银行安全自查报告2根据银监会办公厅下发的《银监会办公厅关于开展银行业金融机构自助设备专项检查的通知》,我社区支行对此项工作高度重视,在一天结束后组织员工学习通知精神,并根据自身工作情况在会后进行讨论和自查。现将自查整改情况汇报如下:
一、自查的对象和范围
我们社区支行的自助设备在穿墙走。
二、自查的内容
(1)基础管理:
1.我们社区支行坚持每天早晚两次检查自助设备运行情况,确保自助设备24小时正常运行。
2.机器和工具每天都清理,自助设备定期维护。客户操作提示和安全卡提示已按要求安装,做到规范整洁。
3.加钞时,停止加钞和双人操作,密码钥匙掌管;现金清分应在封闭环境下进行;根据要求,废钞箱、存钞箱、取款箱中的现金要分别清点,加钞后再进行取款测试。
4.按要求监控加钞全过程,双人加钞,录像清晰,监控录像一个月查过三次。
5、自助设备管理人员按规定更改密码并记录,每月更改一次密码,按要求分别备份密码和密钥。钥匙使用后,应按要求存放在仓库(柜)内;备用钥匙应按要求密封保存;交接应按要求进行记录。
6.自助设备管理员和点钞员的更换应严格按照总部要求进行备案,并按要求进行记录。
7.我社区支行严格执行总部制定的自助设备业务管理制度和操作流程,确保自助设备正常运行。
8、严格执行总部统一的自助设备安全制度和操作规程。
9.客户操作区有隔断挡板和米线,让储户安全放心用卡。
10,管理员和加钞员已经完全掌握了加钞、机器操作、密码修改、监控等操作技能。
11,每天巡逻四次,确保周围没有可疑装置、贴纸、虚假广告。
(二)安全设施建设:
1,已安装视频监控装置,可清晰看到客户正面图像,并可实时视频记录进、出钞口的填钞过程;回放的视频显示了顾客的面部特征,现金入口和出口的现金填充过程的图像清晰。
2.安装了防窥罩,所有摄像头都看不到客户的密码操作。
3.数字视频记录设备用于图像数据记录。
4.视频图像叠加时间和日期信息,数据存储时间超过30天。
5.总部安装了安全提示和24小时服务电话。
6.视频监控系统的时间应与自助设备的时间同步。
7.有独立的用户操作区,设置了电线、防窥罩和防窥挡板。
8.自助设备采用实心砖。
今后,我们社区支行将进一步组织员工学习银行自助设备和自助银行的安全注意事项。严格执行总部制定的自助设备安全防范制度和操作规程。提高员工思想认识,增强风险防控能力,严格按照总部要求和相关制度规范操作,确保我社区支行自助设备业务的安全运行和稳健发展。
银行安全自查报告3为加强支行安全工作,及时发现和消除安全隐患,支行安全工作领导小组对支行安全工作、安全制度落实、安全设施基本情况、消防知识培训和演练、自助设备、自助银行安全措施、计算机安全管理等进行了全面自查,现将自查情况报告如下:
一是高度重视,确保工作到位。
支行成立了安全保卫、案件预防、消防安全、计算机系统安全、应急处置等领导小组,加强了支行的安全领导。每个领导小组由支行行长任组长,副行长任副组长,各部门负责人为组员。领导小组下设办公室(与综合管理部合署办公),行长为安全工作第一责任人,并明确副行长为分管分行领导,总经理为兼职安全干部。
第二,认真开展自查工作
1.签订目标责任书。
为有效落实安全保卫工作目标责任,支行逐级签订案件防控、安全保卫、消防目标责任书,即行长与各部门负责人签订责任书,各部门负责人与本部门员工签订责任书,明确了工作中应承担的具体责任和目标。支行严格执行“一票否决制”,将安保工作纳入绩效考核。
2、加强教育培训,增强防范意识。
支行每月组织全行员工和驻地保安员开展防火、安全、警示教育学习,结合支行年初制定的安全学习计划进行安全防范、规章制度、职业道德等知识培训,已开展20xx年4次应急演练(一季度消防演练和应急预案知识问答;第二节自助设备区域反抢劫应急演练;第三节营业部门前大规模骚乱应急演练;第四季度防抢劫应急演练),20xx年第一季度进行消防逃生应急演练。这样,员工可以掌握相关的规章制度、基本的防范技能、正确的操作规范和程序、紧急情况下应急措施的划分和动作要领、各种防身武器和报警监控装置的操作和使用,员工可以更加熟练地掌握突发事件和遇险的应急方法,有效地提高了全体员工的安全防范能力。
3.严格遵守规章制度。
营业网点坚持两人来柜台,通往柜台的通勤门可按要求开启和上锁;防身装备要放在方便藏身的地方;现金出纳柜台按要求配备防弹玻璃和防护板;无过载现象,UPS电源可自动切换电源;监控设备可24小时正常运行,视频可保存90天以上;自助服务设备区域一天检查三次系统,其监控设备可以清楚地看到顾客的脸和钱的出口;员工能熟练使用消防设施和设备;能够坚持上班前安全检查,下班后关闭营业厅电源;严格执行非柜台人员进出柜台的相关制度。在钱箱发货、上门催收、早晚取送仓、资金清偿等环节,能坚持两人发货,钱箱全部在监督下完成,发货登记完整清晰;设置了独立的网络机房,安装了防盗安全门。钥匙由支行综合管理部管理,全部进入机房登记。
4.加大案件防控力度。
各支行按照总行和分行的部署,认真开展案件防控工作。一是认真开展案件风险滚动排查。各部门应定期对自身业务进行自查,对查出的问题建立台账,落实责任人限期整改,并将自查情况报分公司综合管理部。二是积极参与分行组织的“学制度、抓落实、查漏洞、消风险”专项活动。专项活动从学习开始,采取自学和定期集中学习的方式进行学习培训,对各项业务进行逐一检查,并制作自查报告上报xx分公司,xx分公司接受并通过了上级的专项检查。
银行安全自查报告4一、健全组织,加强领导。
为确保此次自查顺利进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。
第二,严格盘点,不走过场
成立了清查小组,局领导要求认真学习文件精神,对照自查内容进行自查。不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查,及时自纠。
按照《绵竹市财政局关于在全市开展财政资金安全检查的通知》要求,我局对本单位内部控制制度、财务管理制度和财政资金管理情况进行了自查。
1.建立健全行政事业单位内部控制制度。我局严格遵循“收支两条线”原则,所有业务收入全额缴入国库,并按时间、单位、票据编号、金额制作每笔收入明细账,每月月底按时与国库部门进行对账;财务报销制度严格按照经理-部门负责人-财务审核-分管领导审核-领导审批的审批程序执行。
2.指定专人负责财务票据,建立票据领用和核销台账,年底按照财务票据管理要求进行清理和核销。
3.我局财务印章的管理原则是:分储、监管、审批、使用。财务专用章由会计保管,公司印章由出纳保管。财务印章应妥善保管,并经常检查。非保管人员不得使用,未经单位负责人同意,不得带印章外出。禁止在非财务事项上加盖财务印章,禁止转借财务印章。
4.财务部职能职责明确,有会计和出纳两个岗位,分工明确。会计和出纳相互协调,相互制约。月末出纳的现金和银行日记账与会计账目核对,会计账目必须与银行和财务核对,确认无误后方可结账。会计定期和不定期检查出纳员的库存现金。
5.我局财务核算基本以行政事业单位会计制度为基础,但不够完善。下一步应该是按照要求进一步完善核算。
6.不违规开立银行账户,现有账户按要求管理使用,每月末认真执行对账制度。
7.按照有关规定管理和使用财政资金,财政资金拨付流程科学规范,及时审核财政资金。没有纳入国库集中支付的财政资金。
这次自查自纠是促进我们财务工作自我完善的实际行动,使我们能够及时发现问题,及时整改,从而使我们的财务工作更加完善有效。
银行安全自查报告5为整体提升自助设备安全防护能力,根据《上饶银监分局关于转发开展业务库安全专项检查和自助设备安全专项检查后续整改工作的通知》(上饶银监办[20xx]20号)相关文件,结合村镇银行实际,依据村镇银行自助设备安全防范制度,开展自助设备自查工作,现将有关情况报告如下:
一、基本信息
截至目前,村镇银行共安装自助设备3台,其中穿墙式ATM 3台,分别安装在总行营业部、庆云支行、起步支行。没有离线ATM。
二、自检工作
(1)规范填写ATM日巡登记簿,做到一日三查。《村镇银行自助设备现金差错登记簿》填写正确,填写了《村镇银行自助设备日常运行维护登记簿》,部分柜员个人印章缺失,已及时现场整改。
(2)村镇银行自助设备均配备24小时视频监控装置,记录客户交易过程中的正面图像、存取款期间的图像和现金加注过程,回放图像清晰,无客户密码和安全密码操作图像,图像信息包括日期和时间。
(三)设备管理人员按规定更改密码并记录,定期更改密码,并按要求保存备份密码。
(四)钥匙使用后,按要求存放;备用钥匙应密封保存;交接应按要求进行记录。
(5)现金申请经会计主管确认后,按现金领用流程进行操作,设备打印的凭证和操作前测试凭证由专人保管。
(6)按要求监控加钞全过程,双点加钞,清晰录像。外部监测数据至少保存1个月,内置监测数据至少保存3个月。
(七)外来人员进出按规定登记,并在运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,我们的工作人员会全程陪同。
(八)按会计要求妥善保管日记账票据。
(九)机具清洁,周围无可疑装置和贴纸。按要求安装客户操作提示和安全用卡提示,做到规范整洁。
(十)加币时,停止加币,双人操作,密码钥匙由专人负责;现金清分应在封闭环境下进行;按要求清点废钞箱、回收箱、存款箱和取款箱中的现金,并在添钞后进行取款测试。
三、自查和整改中存在的问题。
(一)在检查登记簿时,个别柜员漏盖个人印章,已及时当场纠正。
(2)检查中发现总行营业部穿墙ATM机有轻微渗水现象,立即查明原因并整改。
(3)检查中发现总行营业部穿墙式ATM防爆灯因长期运行损坏,通知办公室购买安装。
以上是村镇银行自助设备专项安全自查。未来,村镇银行还将加大自助设备专项安全自查力度,建立有效的自助设备管理机制,确保自助设备安全稳定运行。
银行安全自查报告6根据总行《关于立即开展安全检查的通知》文件精神,xxx支行根据自查内容逐一进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下:
1.检查本部门消防设施和灭火器的配置是否符合标准,并定期组织检查和维护。消防安全标志完好有效;禁止损坏、挪用消防设施和器材,或者擅自停用、拆除消防设施和器材;不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者圈占、堵塞、封闭疏散通道、消防通道、消防车通道和防火间距;未擅自改变防火分区的;支行配备符合要求的消防设施,不使用国家明令淘汰的不合格消防产品,不设置影响逃生、灭火救援的障碍物;
2.支行电器的安装、使用及其线路、管道的设计、敷设、维护、检查均符合消防技术标准和管理规定,不存在乱拉电线、使用大功率明火取暖的行为。该行联系物业专职水电工对支行线路等设施进行全面检查维护,确保支行线路安全;
3.支行外部点钞机、自动机、自助银行安全设施建设已通过相关部位验收,视频监控、在线报警等安全设备已有效运行;
4.应急预案详细,预案中规定的人员与现有分支机构人员一一对应,建立健全安全档案,重点安全防护部位确定到位;
5.我分公司日常检查安全到位,及时组织员工进行安全演练,做到应急情况按应急预案演练。
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