财务部小金库个人自查报告范文3篇

时光飞逝,辛苦的工作已经告一段落。回顾这段时间以来的工作细节,有收获也有不足,需要认真写一份自查报告。那么你知道如何写一份正式的自查报告吗?下面是我给大家整理的一篇财务部小金库个人自查报告的范文。欢迎阅读,希望你会喜欢。

财政部门小金库个人自查报告1为认真贯彻落实中共中央纪委、监察部、财政部、审计署《关于党政机关事业单位小金库专项治理实施办法的通知》(中发〔2013〕7号)和省委办公厅《关于转发省级党政机关事业单位小金库专项治理实施方案的通知》精神,我单位

一、自查自纠的范围和内容

(一)专项治理的范围。此次专项治理的范围是国家党政机关和事业单位,以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、CPPCC机关、审判机关、检察机关、工会、共青团、妇联等人民团体。

(2)特殊处理的内容。违反法律法规和其他有关规定,将其形成的应纳入符合规定的单位账簿的资金(包括证券)和资产全部纳入治理范围。重点是2012以来各类小金库资金的收支金额,以及小金库资金的累计余额和2006年末形成的资产。对于设立小金库数额较大或者情节严重的,应当追溯到以前年度。

小金库的主要表现形式有:违规收费、罚款和摊派,为设立小金库进行资产处置,租赁收入设立小金库,以会议费、劳务费、培训费、咨询费等名义套取资金等。营业收入不计入规定账簿,设立小金库,虚列支出,转移资金设立小金库等等。

二、单位自查自纠的方法和步骤

(1)动员部署(自文件下发之日起至6月13,2010)。各单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,完善机制,做好思想动员、政策宣传、规划部署。充分发挥新闻媒体的作用,支持群众监督,鼓励群众举报。

(2)自查自纠(截至2013年6月25日)。按照通知要求,认真组织自查,自觉纠正自查中发现的违法问题。自查自纠完成后,各直属单位应于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位小金库自查自纠报告表》(见附件1)报送小金库管理领导小组办公室。

第三,实行自查自纠

(1)加强组织领导。单位成立“小金库”管理领导小组,负责指导和协调“小金库”管理工作,研究制定相关治理措施,协调解决相关重要问题。领导小组办公室主要负责小金库管理的日常组织协调工作。

(2)做好宣传发动工作。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度宣传治理工作的意义、工作内容和政策规定,加强信息沟通,推动工作深入开展。

(三)实行报告制度。治理“小金库”领导小组办公室应当设立并公布举报电话和信箱,并注重发挥网络举报的作用。认真做好举报受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到事事有交代、事事有着落。认真落实信访保密制度,切实保护举报人合法权益,依法依纪严惩打击报复举报人的人员。

四、自查自纠的结果

(1)按照有关文件要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理按照国家有关财经法规执行,各项收入支出均纳入我单位财务部门法定账户进行统一核算,没有挤占、截留国家和单位收入,不存在另立账户和任何形式的小金库。

(二)单位成立以来,严格按照财务管理制度的有关规定执行,未发生设立账外账和小金库或以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保证财务管理的规范性、严谨性和有效性。

(三)单位用于监管的票据由财务室统一管理,各类票据由财务室在财务部统一购买和销毁,并按照相关票据登记制度设立票据登记簿;设置专(兼)职人员负责票据的保管、领用和核销,并建立相应的备查簿。

(四)按照财政集中支付的要求,现金管理采用备用金制度,并符合现金管理的有关规定,严禁设立小金库。财务报销要严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,未以任何形式私存。通过自查自纠和复查,我单位认真执行财务管理制度的有关规定,不存在小金库。

财政部门小金库2个人自查报告按照咸阳市地税局关于继续做好202x治理工作的报告?小金库?工作通知(仙地税务局105 [202x]号),我局及时召开专题会议安排部署,现将我局202x?小金库?专项治理工作总结报告如下:

一是高度重视,明确规划

为做好此次自查工作,局党组高度重视,及时召开会议做出部署。成立专项巡视工作领导小组,由党组书记、主任尚俊民任组长,纪检组长贾凤元任副组长,财务规划、纪检监察、政工等部门负责人为成员。同时,积极出台我局专项治理工作实施方案,明确具体内容,确定自查范围和重点。小金库?进行了全面详细的调查。

二、自查总结

本次自查工作的重点是对我局201x年进行一次复查?小金库?治理工作?回头看?并于202年6月至6月检查了我局的财经纪律。通过对各基层单位和股室的自查和检查,发现我局在日常工作中严格按照程序办事,不存在违反财务制度和财经纪律的情况。

1,没有违规收费、罚款和摊派?小金库?。我局收取的费用为发票费收入,按上级规定收取并上缴市局,各种税收罚款按规定及时上缴仓库;

2.未发现以资产处置和租金收入成立?小金库?。我局固定资产全部纳入县局统一管理和核算;

3.没有以会议费、劳务费、培训费、咨询费等名义设立经费?小金库?;

4.没有虚列支出的转出资金成立是什么?小金库?;

5.不能坐等非法票据骗取设立资金?小金库?;

6.我局各单位都是报销制,不存在上下级单位之间的资金互转。小金库?现象。

虽然这次自查没有被我局发现?小金库?同时也给我们敲响了警钟,督促我们在今后的工作中严格要求,完善财务管理制度,杜绝此类现象的发生,促进我们财务管理健康有序的发展。

财务部门小金库个人自查报告3根据临组发20xx7号文件要求,县粮食局党委高度重视,立即组织全体干部职工认真学习本次清理专项治理的重点内容和相关规定,立即按照部署要求逐项进行全面清查,确保做到件件有着落,不留空白。现在吗?武清?然后呢。小金库?专项清理报告如下:

一.组织领导

县局成立了由局主要负责人任组长,财务审计处、办公室、业务处等相关人员参加的专项清理工作领导小组,具体指导和组织实施粮食系统专项清理自查整改工作。

第二,认真开展自查。

首先是学习政策。首先,组织领导小组学习相关政策法规,掌握政策,明确自查的内容、方法和步骤。二是进行自查。领导小组在组织专业队伍学习的基础上,要求财务、工会及相关负责人按要求进行自查。

第三,自查的结果

1,领导干部办公用房问题。经自查,我局领导干部办公用房未超标。现我局领导干部人均办公用房8.7平方米,符合相关要求。调离岗位的领导干部未发现以明显低于市场价违规购买商品房的问题。

2.不存在超编制超标准配备公务用车,不存在公车私用,不存在车辆牌照和假牌照混用的情况。

3.没有领导干部违规拥有未上市公司(企业)的股份或证券。

4.按照惯例,经局党委研究,局长兼任县粮食收储公司经理,行业协会、商会等社会组织不设兼职(职)。

5.通过财务自查,不存在公款吃喝、公款旅游、公款送礼、参加高消费娱乐活动的问题。

6.通过自查,县粮食局严格执行财经纪律,所有收支纳入统一核算,所有账目全额入账。不存在设立表外账户的现象,符合财务会计制度的要求,严格按照《财务通则》和新会计制度的要求执行。会计独立。粮食局拨款,设立一套收支账户。除会计账户中的银行账户外,不以单位或个人名义开立账户。根据《粮食流通管理条例》规定,粮食局201x罚没收入已上交县财政局,无其他行政事业性收费。通过自查,县局的收支全部纳入核算,没有私设?小金库?没有违反财经纪律,会计报表真实完整。

第四,建立规章制度体系,建立长效机制

局党委修订完善了财务管理制度、车辆使用管理制度、机关物资管理制度,制定下发了地方储备粮管理制度和粮食收储企业资产管理办法。同时,局党委主要负责人与班子成员、科室(中心)负责人、局属企业主要负责人签订党风廉政建设责任书,建立个人廉政档案,确保了党员干部廉洁自律。